借方应付职工薪酬――福利费怎么平掉?
淡淡的盼望
于2019-03-03 23:04 发布 1367次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,再计提处理,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。就平掉了。
2019-03-03 23:06:00

你好 计提就可以冲平了
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
2018-05-15 16:06:04

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05

这里没有显示扣个税那步 因为个税一般是并入工资一起在次月申报的
2020-01-08 16:58:47

您好,先后都行。先做了再计提,先计提了再做现金支出,都行的。
2018-05-05 21:47:00
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