有一家公司2018年11月份之前是找别人做的账,11月份到现在没有做账,只是申报了,现在找到我做账,给我的10月份的科目余额表,但是余额表上的银行存款和对公账户的流水余额对不上,初始数据怎么录入啊?
小鸽子
于2019-03-03 12:45 发布 779次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-03-03 13:05
以银行对账单的数据为准录入。
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你好,你先对账,如果只是未达的问题,就按照他的科目余额的银行存款录入即可。
2019-03-04 10:36:34

以银行对账单的数据为准录入。
2019-03-03 13:05:13

比如银行存款余额要于对账单相符 是的,必须根据票做账 你要是不想纳税调增调减,那就按发票做,原则是有啥就做啥,没有2套账,做部分少量没有发票的,凭证第一页要附科目余额表 没有,别的单独装订就可以,
2020-01-02 15:33:56

你好,可以看银行对账单做的,按道理所有账都做进去了科目余额表的银行存款的余额和银行对账单的是一致的。本期按业务的银行流水一笔笔的做
2019-10-23 21:27:11

你好,你看科目余额表的银行存款科目的余额与银行存款的余额是不是一致的。
2017-08-18 11:26:21
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小鸽子 追问
2019-03-03 15:00
赵英老师 解答
2019-03-03 16:26