2023年工伤事故,单位出医药费103596.23,2025年处理 问
2023 年支付医药费 借:其他应收款 — 保险公司 103596.23 贷:银行存款 103596.23 2025 年支付伤者及收保险赔付 支付伤者 17 万 借:管理费用 / 应付职工薪酬 — 福利费 170000 贷:银行存款 170000 收保险赔付(合并处理) 借:银行存款 (72517%2B20580%2B56837)149934 管理费用 / 营业外支出(医药费未赔差额)31079.23 贷:其他应收款 — 保险公司 103596.23 管理费用 / 营业外收入(误工费、伤残金对冲或收益)77416.8 答
@郭老师,我突然想到一个问题,新公司小规模都没有进 问
有成本就可以有收入哦 答
老师,我们公司在房顶安装的光伏发票设备,用于光伏 问
成本就是设备折旧,设备维护人员的工资 答
从甲公司买A产品,同时段卖出B产品 问
你好,你的问题是什么呢 答
老师好,工地上购集装箱作为临时设施,会计分录怎样 问
借:工程施工 贷:银行存款 答

现在新做一家公司的账,根据对方提供的科目余额表建立账套,但是发现对方提供的科目余额的银行存款余额和对公账户上的余额对不上,现在要按照对公账户的余额来填初始数据,但是发现试算就不平衡了。现在该怎么处理啊?
答: 你好,你先对账,如果只是未达的问题,就按照他的科目余额的银行存款录入即可。
有一家公司2018年11月份之前是找别人做的账,11月份到现在没有做账,只是申报了,现在找到我做账,给我的10月份的科目余额表,但是余额表上的银行存款和对公账户的流水余额对不上,初始数据怎么录入啊?
答: 以银行对账单的数据为准录入。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我把科目余额表的银行存款的余额都删了。我们才接的账,从七月开始做的。没有余额表可以看对账单做么?六月的期末就是七月的期初,期初填上了,本期发生我该怎么填?
答: 你好,可以看银行对账单做的,按道理所有账都做进去了科目余额表的银行存款的余额和银行对账单的是一致的。本期按业务的银行流水一笔笔的做


小鸽子 追问
2019-03-03 15:00
赵英老师 解答
2019-03-03 16:26