送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-03-02 09:23

借:原材料~暂估 
贷:应付账款~暂估

追问

2019-03-02 09:25

然后下月进发票的时候再重回此分录,再做个正确的是吧?

暖暖老师 解答

2019-03-02 09:33

是的,你说的非常正确

追问

2019-03-02 09:37

谢谢老师

追问

2019-03-02 09:44

老师,这个月暂估了以后结转成本,如果下个月进来的发票跟暂估的不一致,成本是否也要红冲再重新做?

暖暖老师 解答

2019-03-02 09:57

不需要了,已经做的就那样

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相关问题讨论
借:原材料~暂估 贷:应付账款~暂估
2019-03-02 09:23:38
同学,你好,这个没有问题,是可以的。
2021-09-18 18:33:22
你好,暂估的你做了,销售出去喝其他正常的一样做就好,开票销售:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 结转成本按照正常购入一样方法转就好。
2018-05-25 15:25:50
你好,按照不含税价格暂估入库
2019-08-31 12:10:25
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 收入是不需要做暂估的
2017-11-14 15:42:34
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