送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-01 14:34

你好,后面需要做,借销项税额1000    贷进项税额500     贷转出未交增值税500                         然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税500    贷应交税费-未交增值税  500

琳遇而安 追问

2019-03-01 14:40

那么交纳的时候就是

琳遇而安 追问

2019-03-01 14:40

那么这个就是交纳分录吗?

徐阿富老师 解答

2019-03-01 14:53

你好,对的,缴纳时就是这样的。没错

琳遇而安 追问

2019-03-01 14:54

好的,明白了

徐阿富老师 解答

2019-03-01 14:55

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2022-03-26 15:32:19
是的,你分录没有错。有什么问题可以向我提出来吗?
2023-03-15 19:14:30
同学你好 你这个应交两万呢 缴纳了吗
2023-04-14 14:26:42
你好; 之前你们进项税分录怎么做的; 我看看怎么做结转分录 ? 除开要进项税转出; 你 有销项税和进项税 之前有留抵进项税没有
2022-04-14 15:49:51
你好,这个待抵扣是辅导期纳税人。你当月认证了,当月税务局不允许抵扣,需要比对通过之后才抵扣,才使用的。 你这个应该是待认证,你是没有认证,做到应交税费待认证里面是二级科目,待抵扣也是二级科目。你把这个所有的待抵扣改成待认证就可以了。
2025-01-03 08:32:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...