送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-02-27 15:37

1、当月确认收入,在增值税申报表附表1 填写未开票收入 
2、开票月,冲销原确认收入,再根据发票确认收入,在增值税申报表附表1填写未开票收入负数,在相应开票金额填写正数

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1、当月确认收入,在增值税申报表附表1 填写未开票收入 2、开票月,冲销原确认收入,再根据发票确认收入,在增值税申报表附表1填写未开票收入负数,在相应开票金额填写正数
2019-02-27 15:37:29
只要符合增值税应税条件的但未开票的,应申报无票收入
2019-02-27 14:12:50
原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。
2020-02-27 12:56:11
1.4月份确认收入 2.不是的,3月份的分录在4月份红冲,然后按照开票的在4月份做收入
2020-04-27 15:35:33
严格的话是要3月确认收入的
2020-04-23 23:22:06
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