应收应付账款调整尾数差,应该怎样挂账

郭
于2019-02-27 10:57 发布 2508次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-02-27 10:58
您好!你计入营业外收支就好了。
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您好,红字冲回错误分录,按正确的重新计提
2022-03-15 19:26:41
你好,以前年度的应付账款挂成了应收账款,是应当计入应付账款的 借方还是贷方?
2022-03-15 19:08:43
你好,可以这样处理
借:银行存款,财务费用25,贷:应收账款
2024-01-13 09:21:08
你好,是应收已经收到,应付已经支付?
2023-01-02 16:59:10
你是要做资产负债表吗
2022-01-04 11:06:18
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