送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-03-30 14:34

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字重做

傻傻的大侠 追问

2023-03-30 14:51

借:其他应付款-错误单位-正数  贷:其他应付款-正确单位-借方负数   这样做对不对?

易 老师 解答

2023-03-30 14:57

同学您好,学员您好,是的,对的

傻傻的大侠 追问

2023-03-30 15:13

知道了  谢谢您老师

易 老师 解答

2023-03-30 15:14

同学您好,不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...