小规模零申报注销之后,清税证明也开了,发现利润总 问
不用管了,直接去做工商注销 答
老师,一个项目工程完工后,已确认收入和成本了,但是 问
您好,是的,这个也是计入对应的成本中 答
人机料法怎么管理说的 问
人机料法管理核心是标准化 %2B 责任化 %2B 流程化,分四要素落地: 人:定岗定责 %2B 持证上岗 %2B 绩效绑定产量 / 进度 / 合格率; 机:一机一档建台账 %2B 日常点检 %2B 定期维保 %2B 统计设备利用率; 料:按清单限额采购领用 %2B 入库验收 %2B 定期盘点 %2B 严控损耗率; 法:制定 SOP / 施工方案 %2B 现场监督执行 %2B 持续优化工艺。 答
老师,旅游行业,一般纳税人,这个报表有风险吗 问
只要是真实的就没事 答
老师这种油票可以当费用吗 问
你好,这是预付款,还需要实际消费后才可以开具发票,所以不可以当发票使用的 答

应付账款科目转入其他应付款科目分录是借应付账款,贷其他应付款吧
答: 你好,是的,是做这个调整分录
应付账款暂估科目怎么对冲掉及分录。
答: 1货到票未到 借 库存商品等贷应付账款 暂估 2收到票时 借 库存商品负数等贷应付账款 暂估 负数 3 按发票做账 借 库存商品等贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
之前做的应付账款有一点乱了,比如科目代码为:212120应付账款---AA客户 10万(借方),科目代码为:212126也是AA客户(同一客户的)20万(借方),想把这两个科目的金额合并,怎么做分录啊?
答: 您好,一般情况下,合并分录,借:应付账款-212126AA客户,10万元,贷:应付账款-212120AA客户,10万元。或者,借:应付账款-212120AA客户,20万元,贷:应付账款-212126AA客户,20万元。
老师,目前账上预付账款科目—零度公司借方余额9800元,应付账款科目—零度公司贷方余额9800元,这种情况可以往来冲销吗?怎么做分录了
预付账款1000 记入应付账款科目应该是借:应付账款1000 贷:现金1000 当补付余款5000时 应该是借:应付账款5000 贷:现金5000 然后结转怎么做分录
老师,例如发生工程款100元,付了80元,结果有20元记到了应付账款科目,最后这个20元是因为工程有地方不合格给扣下补支付了,最后这个分录怎样写呢
预付账款1000 记入应付账款科目应该是借:应付账款1000 贷:现金1000 当补付余款5000时 应该是借:应付账款5000 贷:现金5000 然后结转怎么做分录?









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