老师你好,图片上,应该怎么做分录

会计学堂洪老师
于2019-02-23 14:37 发布 367次浏览

- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-02-23 14:39
你好,银行提现
借:现金
贷:银行存款
收到职工归还借款
借:银行存款
贷:其他应收款—某员工
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贷:其他应收款—某员工
2019-02-23 14:39:05
你好,购进、销售
借:原材料
贷:应付账款
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税(销项税额)
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—员工社保
借:低值易耗品
贷:应付账款
借:管理费用
贷:累计折旧
2019-03-26 10:39:12
借;银行存款 贷;应收票据
2017-12-05 10:25:17
同学你好,没有看到图片,麻烦你再上传一下看看,以方便老师理解和解答,谢谢。
2021-05-06 23:20:47
你好,你可以红字或者反向分录冲红
2021-05-06 23:26:05
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月月老师 解答
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