老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

公司给对方付100万工程款,对方已经全额给公司开具了增值税专用发票,进项税率是10%,即9900元。但是我们公司给对方付款时滞留了5万元的质保金,只付了95万元,这种情况应该怎么做会计分给录?
答: 您好 5万从应付账款里面做质保金的话 可以从应付账款转入其他应付款里面 借 工程施工 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 其他应付款
老师,请问公司支付对方公司劳务款10万,合同约定项目完工结算后预留5万元作为后续项目的履约质保金,对方已经开了10万的发票,结算时的金额也是10万元,请问付款时会计分录应该怎么写啊?
答: 你们是建筑工程的是吗 借工程施工10,贷银存5,其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
对方开了10万元发票给我们公司,由于资金周转不过来,只付了五万元,会计分录这样写对吗? 借:主营业务成本10万元 贷:银行存款5万元 应付账款5万元
答: 你好 你的分录是正确的!

