老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答

同一个月月头预付了采购款,借:预付账款,贷:银行存款,月尾付了全款,然后收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款,可不可以直接做借:成本费用,贷:银行存款
答: 不可以的,就是收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款
你好,有一笔去年的成本,我做了借:预付账款,贷银行存款。今年三月才收到发票。我要怎么做账呢?
答: 借,利润分配、未分配利润,贷,预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
提问: 4月分有销售,开了票,但是货到了没收到对方的发票,在4月做的借:预付账款,贷银行存款,4月没结转销售成本了,能不能在5月结转4月的销售成本?,如果做错了,怎么改正
答: 你好,没有销售是不需要做结转成本科目的


哈哈 追问
2019-02-22 10:34
小惑老师 解答
2019-02-22 10:35