送心意

家权老师

职称税务师

2025-09-11 10:03

支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费

红尘俗客-向光而行 追问

2025-09-11 11:05

这样入应付职工薪酬——职工福利费是不是会多交残保金?如果只入管理费用-福利费呢??

家权老师 解答

2025-09-11 11:09

那个是福利费,不是工资,不需要交残保金

红尘俗客-向光而行 追问

2025-09-11 11:23

但是,为什么要走应付职工薪酬——职工福利费过渡一下?

家权老师 解答

2025-09-11 11:27

那个是福利费,不是工资,跟残保金无关

红尘俗客-向光而行 追问

2025-09-11 11:32

好的,谢谢老师,这样走一下帐是不是为了以后好查帐?

家权老师 解答

2025-09-11 11:33

是的,就是那个意思的

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相关问题讨论
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
这个一般用第一种,这样应付职工薪酬就比较反映完整的应付职工薪酬科目了
2018-08-14 17:58:07
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
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