老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

同一个月月头预付了采购款,借:预付账款,贷:银行存款,月尾付了全款,然后收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款,可不可以直接做借:成本费用,贷:银行存款
答: 不可以的,就是收到发票,借:成本费用,贷:预付账款,银行存款
提问: 4月分有销售,开了票,但是货到了没收到对方的发票,在4月做的借:预付账款,贷银行存款,4月没结转销售成本了,能不能在5月结转4月的销售成本?,如果做错了,怎么改正
答: 你好,没有销售是不需要做结转成本科目的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
4月分有销售,开了票,但是货到了没收到对方的发票,在4月做的借:预付账款,贷银行存款,4月没结转销售成本了,能不能在5月结转4月的销售成本?
答: 您好!不能。你4月开了票,4月就要交税。结转成本








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