农民专业合作社收到国家补助资金之后 又分红给其 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
年底了老板借走200万 挂其他应收款,这样报表就会 问
跨年了能算借款,是否超过一年,是按月份算的 答
老师:年终奖100,2月全额申报完后,挂帐其他用付款在 问
同学,你好 不可以的 答
请问老师,企业所得税季报的附报事项中的职工薪酬 问
那个是填写全年的数字 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答

月末结转增值税时,不需要把销项税与进项税分别转入三级明细转出多交增值税么
答: 同学你好,增值税月末可以不做结转分录
老师:月末结转销项和进项时是直接 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税。对吗?1-11月每月末做这个分录“借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税“,这样每月末三个明细(销项,进项和转出未交增值税)都有余额,到年末时把这三个明细对冲都结成0,对吗?
答: 你好 看下老师给你发的图片
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
电脑做账时的年末有关增值税需要比以往月份多做什么分录啊?:吴老师:借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税 我回复:那1--11月每月月末时,关于增值税怎么结转啊? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税这么理解对吗:1-11月每月末做这个分录“借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税“,这样每月末三个明细(销项,进项和转出未交增值税)都有余额,到年末时把这三个明细对冲都结成0,对吗?
答: 其实每个月都要结转的





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