老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

酒店采购一批冻货,冻货已经收到入库,发票没有收到,账务处理怎么写分录?
答: 暂估入库借原材料贷银存
给公司供货商打款,未收到票怎么做分录,酒店服务业,餐饮用冻品款
答: 您好 借:预付账款 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司采购了一批库存商品,已经付了部分货款,收到部分发票,产品已全部入库,销售给客户,已收到货款,开了部分发票,已经全部出库。这个业务如何账务处理比较合适?
答: 你好 取得发票的 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 没有取得发票的购进 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 销售 借;应收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品




粤公网安备 44030502000945号



程辰 追问
2019-02-22 13:57
答疑郭老师 解答
2019-02-22 14:01
程辰 追问
2019-02-22 14:03
答疑郭老师 解答
2019-02-22 14:16