老师。申报印花税-营业账簿是根据什么数据申报的 问
您好,这个是按实缴来申报的 答
老板从公司提钱要交多少种税,分别怎么算 问
您好,你是指提取备用金交税吗? 答
老师您好 23年开的进项票纸质的抵扣了25年12月红 问
是的,可强制提交的 答
老师好,我公司有条件贷款,想贷款后借给其他公司,三 问
同学,你好 有的,不建议的 答
老师,上个月有一张成本对方发票开错了。这个月他 问
分录与有票分录一样 答

帐上应交增值税是1.02,报税时税务局显示应交1 差的0.02怎么记账,营业外收入吗?
答: 您好 差额可以计入主营业务收入 也可以计入营业外收入
小规模纳税人,报表系统税额与账相差0.02调帐时1、 借:营业外支出 0.02贷:应交税费-应交增值税 —销项税额0.022、借:应交税费-应交增值税 —已交税额0.02(有减免时填应交税费-应交增值税 —减免税0.02)贷:营业外收入 0.02这两个分录应交税费的三级科目对吗?
答: 您好 小规模纳税人不用增值税下三级科目 应交税费-应交增值税就好了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,账上增值税和税务系统应交增值税差额,怎么记账呢?账上16953.89,申报系统提示16953.87 差了0.02。要怎么记账呢
答: 借:应交税费--未交增值税 0.02 贷:营业外收入 0.02





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