某公司本月应付工资总额为 100000 元,其中生产部 问
借:应付职工薪酬 - 工资 100000 贷:银行存款 100000 借:生产成本 8400 借:管理费用 2800 借:销售费用 2800 贷:应付职工薪酬 - 职工福利费 14000 答
老师,实务约当的我不会算谢谢老师答疑下看到题目 问
亲,首先有个思路:月初在产品成本和本月生产费用在完工产品和月末在产品之间分配。(因为月初在产品最后都转化为了完工产品和月末在产品) 这两项成本是题目告知的,实务中也是从账面上可以取得的 答
老师,请问我们暂估需要哪些资料做支撑 问
同学你好 这个需要有入库单 答
老师您好,2020年帮员工支付个人社保800,支付工资时 问
你好,同学 可以直接用未分配利润科目 答
这个分录啥意思老师~~ 问
你好,这个就是小规模纳税人减免增值税的意思。 答
一般纳税人公司做内账,增值税金额根据外账的数录凭证,外账有进项税,内账怎么做
答: 你好,增值税金额根据外账的数录凭证,是什么样的凭证呢?
老师:内账的增值税和外账的增值税有差异,因为外账会买进项票,内账怎么做才平账,税费这块做内账需要外账提供什么数据;开始我是这样想的,进销做账不做税,月底根据外账提供的数据来计提税费,但内账买材料不记税但会影响原材料进货成本
答: 同学。内账买票的这部分税金你应该是计入管理费用,而不是通过税金科目核算。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司做内账,做了销项税,没做进项税,外账交的增值税,在内账里应怎么做分录。
答: 同学,你好 内账不做销项税的,这部分入成本或者费用