送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-04 08:44

同学。内账买票的这部分税金你应该是计入管理费用,而不是通过税金科目核算。

会计学堂 追问

2019-06-04 09:58

分录是不是这样做的,借:管理费用,应交税费-进项税贷:银行存款?

会计学堂 追问

2019-06-04 10:07

老师能回复下我吗

木木老师 解答

2019-06-04 10:14

你内账处理单独购发票的款项是
借:管理费用
贷:银行存款
借 应交税费-增值税-进
贷:管理费用。
也可以按你的分录一笔处理

会计学堂 追问

2019-06-04 10:35

老师我刚在忙,你说的分录一笔处理  是这样吗?借:应交税费-进项税贷:银行存款?

木木老师 解答

2019-06-04 10:40

是的。同学。就是你上面的分录。

会计学堂 追问

2019-06-04 10:43

有差额进营业处收入?
购进50,发票实际税额80
这样的情况

木木老师 解答

2019-06-04 10:46

是的,同学。如果多出来就是属于你的营外收。

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你好,是一般纳税人单位,取得运输费专用发票吗? 
2021-06-16 20:18:12
同学。内账买票的这部分税金你应该是计入管理费用,而不是通过税金科目核算。
2019-06-04 08:44:13
是的,因为一般不能抵扣
2016-01-04 20:39:19
意思是把购进材料的成本和增值税进项税一并计入在建工程成本当中吗?--------不是的,是直接抵扣进项税额了。
2019-04-28 11:02:43
不需要 简易征收的 价税合计计入成本费用 不涉及转出
2019-11-22 10:09:23
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