老师,要是外购的税金要坐成本里吗 问
是普票就计入成本,专票可以抵扣的不计入成本 答
老师您好 给客户送礼是计入招待费还是业务宣传费 问
那个就是科目招待费 答
老师想请问一下现在还需要外汇备案吗 问
是银行收汇吗?如果是的话,你看下银行那边给做吧 大部分现在银行给做 那你就不需要做了 答
老师好,我司6月1日开始聘用了一个4级残疾人员,6月 问
你好,每年要到残联做年审 另外,税务这块,可咨询下当地税局,是否要单独备案 答
老师您好 开发票社保一台金额较大 可以分四张金 问
可以那样开的,没问题的哈 答

本年利润借方5860.55 贷方4359.31本年利润转利润分配-未分配利润 分录怎么做?
答: 借:利润分配-未分配利润 (5860.55-4359.31)=1501.24 贷:本年利润 1501.24
老师,科目余额表年末本年利润在贷方是负数,怎么做年底结转利润分配未分配利润,是借本年利润贷利润分配未分配利润吗?可是亏损的分录是借利润分配未分配利润贷本年利润
答: 你好; 本年利润贷方负数就是借方的余额的; 你结转 就是 ; 借利润分配-未分配利润贷本年利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
结转损益后贷方:本年利润200000,借方15500,结转利润分配——未分配利润分录 借:本年利润(红字184500) 贷:利润分配-未分配利润(红字184500) 对吗?
答: 不对,是借:本年利润184500贷:贷:利润分配-未分配利润184500 正常的分录,不需要红字。本年利润期末余额为零


冬瓜 追问
2019-02-20 12:19
宸宸老师 解答
2019-02-20 12:21
冬瓜 追问
2019-02-20 12:22
宸宸老师 解答
2019-02-20 12:23