老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
结转本年利润为亏损。分录是借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 还是借:本年利润(红字)贷:利润分配-未分配利润
答: 你好,就是第一个分录 你第二个分录都只有贷方金额,这样是不成立的
用未分配利润弥补亏损 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 但是本年利润年末无余额 。。又会转入利润分配未分配利润啊》》》???这分录有点不懂
答: 您好,那是指的当年有利润的时候,把本年利润结转到利润分配,来弥补以前年度亏损的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1.向股东分配利润分录:借:本年利润贷:利润分配-未分配利润;2.实际发放利润借利润分配-未分配利润贷银行存款,分录是否对
答: 1.向股东分配利润分录,借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 实际支付的时候,借:应付股利 贷:银行存款
老师,科目余额表年末本年利润在贷方是负数,怎么做年底结转利润分配未分配利润,是借本年利润贷利润分配未分配利润吗?可是亏损的分录是借利润分配未分配利润贷本年利润
年末亏损转入利润分配借:利润分配—未分配利润 贷:本年利润年末未分配利润需要结转到?归0吗?借:累计利润 贷:利润分配—未分配利润
本年利润是亏损,用软件的话哪个分录对?1借:利润分配--未分配利润贷:本年利润借:本年利润红字贷:利润分配_未分配利润红字
下列两个分录是一样的吗(1)借:本年利润 -1000 贷:利润分配——未分配利润 -1000(2)借:利润分配——未分配利润 1000 贷:本年利润 1000
本年利润是负数,结转到利润分配---未分配利润的分录怎么写?借:本年利润 -372.71,贷利润分---未分配利润 -372.71,对吗?