老师,请问景区的经营权能入财务账吗? 问
你好,是有额外支付购买经营权吗 答
我们开出去的发票给对方,对方已经申报了出口退税, 问
永远都是你们销售方开票的,不存现购买方反向开票给销售方 答
你好老师!公司截止10月亏损,没有无形只有固定资产2 问
您好,你要看下未分配是不是负数 答
小规模纳税人可以自行开专票给一般纳税人吗 问
可以的,没问题的哈 答
老师好!请问高新技术企业,对外进行外委研发业务。 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

上月没计提工资,当月发放上月工资怎么写分录
答: 同学你好:上月没有计提,可以在当月发放工资时计提工资,具体分录如下: 1、计提工资 借:管理费用 贷:应付工资薪酬--应付工资 2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资 贷:其他应付款---社保(养老,医疗.失业自己负担部分) 其他应付款---住房公积金(个人负担部分) 应交税费---个人所得税 银行存款/现金(实际发放给员工的)
去年每月都计提工资但是一直没有发放,现在老板打算先每人发10000元,这样的分录如何写呢?摘要上用备注发放几月工资之类的吗,这1万估计就是1个半月的工资
答: 借应付职工薪酬,贷应交税费-个税,银存 需要备注几月份工资
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我这是3月工资表数字,求计提工资和发放工资分录,麻烦帮我这数字填上,我老分错,我下月就可以跟做了。
答: 3月若是发放上月工资,发放的时候,借:应付职工薪酬--工资29369,贷:其他应付款-社保(养老)2896.32,其他应付款-社保(医疗)724.08,其他应付款-社保(失业)181.08,贷:银行存款 25567.52。3月分配的时候,借:销售/管理/制造费用-工资 29369,贷:应付职工薪酬-工资。3月计提3月当月的工资,若无大的变动可参考3月的记录,分录为借:销售/管理/制造费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。







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张雪儿 追问
2019-02-20 10:36
郭老师 解答
2019-02-20 10:37