送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-02-19 21:33

你好, 
 
对的 
做的很专业!

蒋飞老师 解答

2019-02-19 21:33

第一笔分录,可以年底汇总做

不可复制的阳光 追问

2019-02-19 21:35

可是我们之前的会计是缴纳的时候直接做借:应交税费――已交税金  贷:银行存款  这样对吗

蒋飞老师 解答

2019-02-19 21:40

你好! 
 
不对的。

不可复制的阳光 追问

2019-02-19 21:40

那我现在怎么调整比较好呢

蒋飞老师 解答

2019-02-19 21:43

按照上面做的分录的思路调整一下就可以了

上传图片  
相关问题讨论
你好, 对的 做的很专业!
2019-02-19 21:33:08
你好,只需要做后面两笔分录的
2018-01-17 11:11:15
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
你好 你是有什么问题 是要看这个分录是否正确?
2020-07-08 12:27:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...