送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-19 16:42

你是按月做账的需要做的,尤其是开发票的当月开的次月申报

覃志燕 追问

2019-02-19 16:51

老师,可是我已经申报了,税控盘也清了,还可以重新作废申报吗?会不会影响

郭老师 解答

2019-02-19 16:56

你看申报表有作废或者撤销吗

覃志燕 追问

2019-02-19 17:02

老师,我看了申报表,增值税可以申报作废

覃志燕 追问

2019-02-19 17:04

可以作废后,把账做了重新申报吗

郭老师 解答

2019-02-19 17:13

是的,你要是没有发票让对方给你提供开票金额

覃志燕 追问

2019-02-19 19:28

老师,晚上好!发票上的金额和税额是去年12月份开的,已经在1月份申报过了,也把增值税全部交了的,只是发票开错了,一月份开的红冲发票和重新开了蓝字发票给客户,我就只做账,增值税申报就不再填数据了哈,是这样吗?

郭老师 解答

2019-02-20 09:01

是的

覃志燕 追问

2019-02-20 09:07

太谢谢老师了,你帮了我好多!感恩有你!

郭老师 解答

2019-02-20 09:11

不用客气的,应该的哈

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相关问题讨论
你是按月做账的需要做的,尤其是开发票的当月开的次月申报
2019-02-19 16:42:44
你好,按红冲的销售额申报就可以的。
2020-04-10 11:32:41
是的,这个也是需要盖发票专用章的。
2020-04-10 16:47:19
这张红字,之前做账,红字冲销就可以了
2021-06-21 09:35:10
同学你好,可以冲红,普票直接按原来的税率冲红,再按现在的税率补开发票。专票对方没有抵扣的,可以把发票退回来,再按原税率冲红,再按现税率补开发票。专票对方抵扣的,需要对方提供开具红字发票信息表,经对方税务局批准后,把信息表传递给贵公司,再按原税率冲红,再按现税率补开具发票。
2022-08-03 21:19:55
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