我是一般纳税人,我上个月开了张三个点的销项税是3500,然后不能报税,申报不成功,,税局要我按17个点报税,我就按17个点报的,大概是17000的税,然后在本月,我把3500的这张发票红冲了,重开了个17000的票,那我下个月报这个月的税的时候这个重开的17000岂不是抵减红冲的3500后还要交13500的税?实际这个税我是已经交过了呀
罗达
于2017-12-13 15:39 发布 970次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!这个你要去找税局申请之前的税退回。
2017-12-13 15:44:58

您好
填写附表二20栏红字专用发票信息表注明的进项税额
2020-01-09 12:39:17

你好,按红冲的销售额申报就可以的。
2020-04-10 11:32:41

你这个是收到红字发票吧,你这个之前认证做进项税额么
2019-12-06 09:26:20

来不及了
这个月需要申报七月份的,你七月份是正常的就应该缴纳。
2021-08-05 20:09:20
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