今年1月份报18年12月份的税的时候企税和附加税都没有在12月份计提 然后直接在电脑上扣款了 1月份应该怎么做分录呢 这个已经跨年度了
潇洒的唇膏
于2019-02-19 16:07 发布 575次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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补提
借:以前年度损益调整(所得税和税金及附加)
贷:应交税费
借:盈余公积
未分配 利润
贷:以前年度损益调整
2019-02-19 16:08:10

你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
2019-02-22 14:42:01

跨年了放在1月份,做为1月份的当期费用
印花税计提了,是可以的,符合权责发生制
2020-01-07 22:00:08

你好,
增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
所得税与附加税,上年度有计提 吗
2018-10-06 10:30:45

不是说费用不能跨年度吗
2018-01-17 10:57:04
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