老师 我这样调整分录对么
Sadie
于2019-02-19 13:54 发布 594次浏览


- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-19 13:58
你好,你可以直接调整
借:应付账款
贷:现金
不用把原来的凭证全部红冲之后,再从新做的
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你好,你可以直接调整
借:应付账款
贷:现金
不用把原来的凭证全部红冲之后,再从新做的
2019-02-19 13:58:06

您好
请问您发生了什么业务
2021-08-24 07:44:11

你好 是预付和应付对应不起来,是吧?同学这样做分录是对的。
2020-01-07 15:30:12

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,需要知道单位收入金额,业务招待费发生金额,才知道数据是否正确的
2018-05-17 16:06:54
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Sadie 追问
2019-02-19 14:01
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