送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-02-19 12:40

借预付贷银存,按月摊销借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付,没有发票汇算清缴调增

上传图片  
相关问题讨论
借预付贷银存,按月摊销借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付,没有发票汇算清缴调增
2019-02-19 12:40:55
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
借预付贷银存,开了发票借主营业务成本贷预付
2019-05-17 11:53:33
你好,借预付账款 贷银行存款 然后按照月份分摊借管理费用(制造费用等) 贷预付账款
2018-09-19 15:49:02
借;应付账款 或待摊费用 贷;银行存款
2017-04-01 15:18:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...