- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借预付贷银存,按月摊销借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷预付,没有发票汇算清缴调增
2019-02-19 12:40:55

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

借预付贷银存,开了发票借主营业务成本贷预付
2019-05-17 11:53:33

你好,借预付账款 贷银行存款 然后按照月份分摊借管理费用(制造费用等) 贷预付账款
2018-09-19 15:49:02

借;应付账款 或待摊费用 贷;银行存款
2017-04-01 15:18:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息