送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-19 12:22

你好,你是补发的两笔工资吗

追问

2019-02-19 12:29

全部都是1月份发的,上个月只计提了19007.48

追问

2019-02-19 13:20

直接做这样对吗?

月月老师 解答

2019-02-19 13:48

你好,补提 
借:以前年度损益调整—管理费用 28359.11 
贷:应付职工薪酬 
社保你上个月计提过了,是吧

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相关问题讨论
你好,你是补发的两笔工资吗
2019-02-19 12:22:47
同学你好,补计提,分录跟正常计提一样,只是跨年涉及到损益类科目要用以前年度损益调整,同时结转到利润分配-未分配利润
2019-02-19 13:25:40
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2019-02-20 11:15:43
12月做发放11月工资和计提12月工资的分录。
2017-03-31 10:05:51
你好 补计提 借;以前年度损益调整 等科目 贷;应付职工薪酬 发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2019-01-24 19:38:35
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