公司付车款给对方,例如1辆车实际金额为95000,然后付的时候每次都是10万付,剩下多的5千就留着,可能到下次再结算车款的时候抵扣,做内帐,需要怎么样做分录?是小白来的,一点都不懂,
Double No
于2019-02-19 11:26 发布 532次浏览
- 送心意
小爽老师
职称: 初级会计师
2019-02-19 11:28
做到预付款里,借:预付账款-车辆,贷:银行,等实际抵扣的时候冲预付
相关问题讨论

做到预付款里,借:预付账款-车辆,贷:银行,等实际抵扣的时候冲预付
2019-02-19 11:28:35

你是4s店是吗
借库存商品95000 预付账款5000贷银存
多支付的五千记预付账款
2019-02-19 13:29:50

您好!可以的。可以这样做分录。
2018-12-04 09:29:51

账务处理可以如下处理:
借:银行存款 7000
贷:银行存款 3000
贷:应收账款 4000
2019-02-20 10:17:08

你直接把退回的那一辆红冲了,然后再做这五千块的收入就可以了,借其他应付款5000贷主营业务收入5000
2019-05-16 10:43:30
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2019-02-19 11:31
小爽老师 解答
2019-02-19 11:43