- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-02-18 12:47
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
你是不是没有需要交增值税做这个
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借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
你是不是没有需要交增值税做这个
2019-02-18 12:47:54
您好,填写在其他流动资产里。
2022-04-18 11:42:28
就是 应交税费科目余额
2018-11-13 17:30:14
你好; 期末是负数; 不正常的; 你是 借方还是贷方负数了
2023-03-27 15:00:50
同学你好
这个如果账上通过应交税费做了就包含
2021-10-07 12:27:52
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