送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-02-17 11:23

对不起打错字了,是我们公司开给别的公司的技术服务费

追问

2019-02-17 11:24

是专票

追问

2019-02-17 11:28

月底该怎么结转成本呢?

追问

2019-02-17 11:30

会计分录怎么做啊?

追问

2019-02-17 11:41

好的谢谢老师!

庄老师 解答

2019-02-17 11:18

你好 ,是一年的服务费吗,要分摊,发生时做;借预付账款,贷银行存款, 
 
每个月分摊,借:管理费用/制造费用--技术服务费; 
 
贷:预付账款

庄老师 解答

2019-02-17 11:28

开出技术服务费发票, 
借:应收账款、预收账款、银行存款或库存现金 
   贷:主营业务收入,应交税费--应交增值税,

庄老师 解答

2019-02-17 11:29

你好,按正常结转成本结转,

庄老师 解答

2019-02-17 11:39

你好,1、发生劳务成本时: 
借:劳务成本  
贷:应付职工薪酬--工资及福利,社保费等 
借:主营业务成本  
贷:劳务成本

庄老师 解答

2019-02-17 11:41

应该的,祝你新年快乐!给个五星评价

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相关问题讨论
对不起打错字了,是我们公司开给别的公司的技术服务费
2019-02-17 11:23:41
你好 开出技术服务费费发票,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 结转成本,贷;主营业务成本,贷;劳务成本
2019-07-11 21:56:49
您好 请问是哪方面的技术服务费?真实发生?有技术服务合同?
2020-03-29 11:34:23
你好,耗材和人工作为成本,但是并不是工业商业那样同步结转的,技术服务有成本不一定有收入
2019-05-24 17:41:24
借主营业务成本贷银行存款。
2020-06-28 11:49:01
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