- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,购进的不形成无形资产的,可以一次计入费用
2020-06-14 00:03:00
借:银行存款/应收账款
贷:应交所得-增值税-销项
主营业务收入
2022-04-14 22:33:32
您好,这俩哪个都是可以的
2022-09-28 10:28:49
建议你把工资做到成本里面去。
税务局那边没有明确的规定,我们发现也有的企业计入管理费用,这些税务局都是认可的。
亲,满意请给五星好评哦b( ̄▽ ̄)d
2019-09-05 14:29:49
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