- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-02-17 10:47
你好
借记管理费用-职工福利费
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你好
借记管理费用-职工福利费
2019-02-17 10:47:11

你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-05-23 15:16:13

你好
是需要取得发票
2021-04-25 11:20:54

计入长期应付款就可以了。借固定资产64贷银行34 长期应付款30
如果可以抵扣进项自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
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苏杭 追问
2019-02-17 10:47
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2019-02-17 10:48