送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-02-16 10:25

借:应交税~增值税~减免税额 
贷:管理费用

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相关问题讨论
借:应交税~增值税~减免税额 贷:管理费用
2019-02-16 10:25:37
你好,不需要减免就不需要做第二个分录啊 结转损益分录是 借;本年利润 贷;管理费用
2018-12-04 09:20:07
你好, 冲红分录 借,管理费用,负数 借,应交税费一应增进项,负数 借,银行存款,正数;
2020-08-13 14:45:07
你好,根据减免之后实际需要缴纳的税款做结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-08-10 17:00:29
您好 这样账务处理是正确的 管理费用出现负数 正常
2019-03-20 21:28:26
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