老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

库存现金有分和角可以吗?因为代员工扣社保后,实发工资有2位小数点,而是发现金的。
答: 你好,可以有分角的呢
请教一下,员工的社保有两位数,可是是现金发工资,是不是调整为小数点一位数,发生的代扣的社保费和实际收回员工的社保费差异是不是落在营业外支出或营业外收入的科目呢?
答: 如果外账的话 直接按实际缴纳的社保代扣了 没有差额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
是在公户为员工代扣社保费用借:管理费 其他应付款 贷银行存款现在是以法人借入的现金发放工资,借库存现金 贷其他应付款然后发放工资借应付职工薪酬 贷其他应收款 库存现金,库存现金法人只缴纳实发部分可以吗,就是其他应收款部分没有现金收入提现
答: 你好,发放工资 借应付职工薪酬 贷其他应收款 库存现金 这里个人的社保-其他应收款和其他应付款只能用其中的一个科目,不能交社保时用其他应付款,发工资时又用其他应收款




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柏林的女人 追问
2019-02-15 21:08
徐阿富老师 解答
2019-02-15 21:23
柏林的女人 追问
2019-02-15 21:30
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2019-02-15 21:30
徐阿富老师 解答
2019-02-15 21:40
柏林的女人 追问
2019-02-15 22:14
徐阿富老师 解答
2019-02-15 22:15
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2019-02-15 22:15
徐阿富老师 解答
2019-02-15 22:17