老师我们账上支付了25年的工资,然后未报个税,那这 问
您好,这个你们现在是要补申报还是? 答
老师,现在物业费开票,项目名称写啥 问
你好,你是指 开票内容 前面的所属大类的意思吗? 答
报关单横联从哪里打印 问
一、单一窗口(打横联,法人卡登录) 1. 入口:业务应用 → 口岸执法申报 → 货物申报 → 报关单证查询打印/报关数据查询。 2. 筛选:选“出口/进口、结关/放行”,输入报关单号/日期查询。 3. 打印:勾选记录 → 打印报关单 → 格式选核对单(横版),可带海关电子签章。 答
老师,水泥制品厂,从买材料到领用材料,人工费等,到完 问
一、先定科目体系(直接照搬做账) 资产类 原材料 — 水泥 / 砂石 / 钢筋 / 外加剂 / 辅料 应付账款 / 银行存款 成本类 生产成本 — 直接材料 生产成本 — 直接人工 生产成本 — 制造费用 制造费用 — 车间折旧 / 水电费 / 机物料消耗 / 车间管理人员工资 / 维修费 存货类 库存商品 — 各类水泥制品(排水管 / 路沿石 / 预制板等) 二、全套分 5 步分录(从进料→领料→人工→制造费用→完工入库→销售结转) 1、购进原材料(取得专票) 借:原材料 — 水泥 原材料 — 砂石 原材料 — 钢筋 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 / 应付账款 2、生产领用原材料(含正常生产损耗) 规则:水泥制品合理损耗一般 3%~5%,直接计入产品成本,不单独转出,领料时按实际领料全额进生产成本。 借:生产成本 — 直接材料 贷:原材料 — 水泥 / 砂石 / 钢筋 / 外加剂 3、计提生产工人工资 借:生产成本 — 直接人工 贷:应付职工薪酬 — 工资 4、归集制造费用 %2B 分配转入生产成本 (1)发生车间折旧、水电、车间管理工资等 借:制造费用 — 折旧费 制造费用 — 水电费 制造费用 — 职工薪酬 制造费用 — 机物料消耗 贷:累计折旧 银行存款 应付职工薪酬 (2)月末把制造费用全部分配进生产成本 分配标准:按产品产量 / 工时分摊 借:生产成本 — 制造费用 贷:制造费用 — 各明细 三、完工入库(生产成本转库存商品) 关键比例规则 水泥制品行业常用: 完工产品约当比例:在产品按 50% 折算约当产量 正常材料损耗 3%-5%包含在完工成本里,不用单独做账,领料时直接带进成本。 分录: 借:库存商品 —XX 水泥制品 贷:生产成本 — 直接材料 生产成本 — 直接人工 生产成本 — 制造费用 四、销售后结转主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 —XX 水泥制品 一共6 笔核心分录:进料、领料、提人工、归集制造费、分配制造费、完工入库、销售结转。 损耗:合理 3%-5%不单独处理,直接摊入产品成本。 在产品折算统一按50% 约当产量分配成本。 所有一二级科目可以直接复制到财务软件用。 答
成本核算怎么操作?哪些普票不能抵扣?哪些专票能抵 问
您好,一般商贸类的,出售多少结转多少,普票比如自产自销农产品方面的,专票和公司主营相关的成本或费用都能抵扣 答


酒店押金住宿费跨月,月底房间没有结算,继续住那上月这间房间住宿费及押金怎么算,上月31日晚这间房的收入怎么算,财务怎么处理
答: 收到押金的时候确认的是预收账款。 比如你有一个客户,住 酒店 5天(1月28日-2月2日),每天200元房费,交了2000元的押金。 那么收到2000元押金时你是确认的预收账款。然后1月28-1月31日,那么你在1月确认的房费收入是600元。
住宿费发票,总金额是838元,2个房间住了2晚,酒店开的总金额,会计说不行,需要体现是几个房间住了几晚,那应该怎么开具,以天为单位,开4天也没法体现它是住了2间房呀?以间为单位开成4间也没法体现是住的2晚呀
答: 你好,住宿费发票开总金额就可以了,会计需要体现的话你们可以附上订单记录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
酒店住宿发票,4间房3天,怎么填单位、数量
答: 您好 可以按照以下方式填写单位和数量: 1.单位:填写“间”作为住宿房间的单位。 2.数量:填写4,表示4间房。 示例: 单位:间 数量:4
老师,你好。我们有个租客之前是住在A房间,现在换到B房住,那之前写着A房间的押金单收据需要回收,重新写B房间的押金吗(前提押金不变)
您好,我们是一个酒店承接会议房间不够,需要一部分客人到其他酒店住宿,但是客户把全款给我们,并且只要我们的发票。这样外住那一部分的发票收入算虚开么?我们收到外住酒店的住宿费发票如何账务处理。谢谢
老师好,某酒店有100间客房,房租40万元/年,计算酒店每月单间成本=房租40万/100间房/30天吗?工资6万/月,洗涤费8万/月,电费2万/月,水费2000/月 酒店营运成本怎么计算呢
你好,我想问下,就是我们公司帮员工租了基地的房子,住宿费押金都是员工自负,但是住宿费还有押金都只能对公转给基地,所以公司就帮员工垫付住宿费还有押金,后面会把钱从员工那里收上来,这个应该怎么做账





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