补交上年的增值税应该怎样做分录呢
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于2019-02-14 11:25 发布 309次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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借:应交税费——未交增值税
营业外支出(滞纳金、罚款等)
贷:银行存款
借:相关科目(根据实际情况而定)
贷:应交税费——未交增值税
2019-02-14 11:30:21

补上年的增值税,是国税稽查的补的税吗?借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
2014-11-25 10:01:02

一、
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整
二、借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交企业所得税
贷:应交税费——增值税检查调整
三、补交税款
借:应交税费——应交企业所得税
借:应交税费——增值税检查调整
贷:银行存款
2017-07-09 21:27:17

你好
借;应交税费——应交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2018-09-27 15:24:27

1、稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录是:
补计提:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
支付时:
借:应交税费-增值税检查调整
贷:银行存款
2018-12-28 15:15:28
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