有一张2月份冲红的发票,现在做1月份的账,同一张发票,那我做1月份账时要不要把发票的第二联也附在凭证后面?
柏林的女人
于2019-02-13 21:54 发布 996次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-13 21:55
您好
请问您发票的第二联没有给购货方么
相关问题讨论

您好
请问您发票的第二联没有给购货方么
2019-02-13 21:55:05

你好。是的。按照不同的月份进行业务处理。
2019-02-13 20:58:00

你好,可以,可以红冲后重新入账。
2020-01-05 17:12:44

不给对方
都是自己留存
2021-02-04 08:31:43

1. 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税的
九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着
2019-09-20 18:40:08
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