假如这个月要计提仓储费100块,没有收到物流公司给我们的发票,分录怎么做?第二个月我们付了这个100块,要怎么做分录,付完这100块后,过了两天 收到了物流公司来给发票,又要怎么做分录?

Bling
于2019-02-13 21:01 发布 1145次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-02-13 21:06
您好,计提时,借:管理费用-租赁费等科目,100,贷:应付账款-物流公司,100,付款时,借;预付账款-物流公司,100,贷:现金或者银行存款,100,收到发票,借;管理费用-租赁费等科目,100减去增值税,应交税费-应交增值税-进项,发票上的增值税金额(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则,无此分录),贷:预付账款,100,并冲计提,借:管理费用-租赁费等科目,负数100,贷:应付账款-物流公司,负数100。
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您好,计提时,借:管理费用-租赁费等科目,100,贷:应付账款-物流公司,100,付款时,借;预付账款-物流公司,100,贷:现金或者银行存款,100,收到发票,借;管理费用-租赁费等科目,100减去增值税,应交税费-应交增值税-进项,发票上的增值税金额(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则,无此分录),贷:预付账款,100,并冲计提,借:管理费用-租赁费等科目,负数100,贷:应付账款-物流公司,负数100。
2019-02-13 21:06:43
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好
应付职工薪酬挂账100就好了 后面发放的时候再写分录
2020-06-30 16:50:16
借;预付账款 贷;库存现金等科目
2016-12-28 15:09:40
借:预收账款 90
银行存款 300
应收账款 10
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税等 400
2019-06-06 10:59:59
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