送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-02-13 21:06

您好,计提时,借:管理费用-租赁费等科目,100,贷:应付账款-物流公司,100,付款时,借;预付账款-物流公司,100,贷:现金或者银行存款,100,收到发票,借;管理费用-租赁费等科目,100减去增值税,应交税费-应交增值税-进项,发票上的增值税金额(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则,无此分录),贷:预付账款,100,并冲计提,借:管理费用-租赁费等科目,负数100,贷:应付账款-物流公司,负数100。

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你好,同学,你按照临时工工资申报,按照劳务费进行申报。
2024-07-04 12:55:32
你好;   积分你是开6%出去给他们的    。  你开信息技术服务*积分服务费给他们。  借应收账款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税 
2022-03-03 14:34:35
你好; 开    6%积分服务费;  这样你么税费也少缴纳一些的; 借  应收账款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税  
2022-03-03 16:09:34
你好,你当时确认收入的时候没有缴纳税款吗?当时是申报的未开票收入吗?
2022-03-03 14:52:06
你好,这个是发货产生的物流吗?如果是的话,你们单位承担的借销售费用,贷其他应付款股东。发票到了之后,借其他应付款,股东 借销售费用负数 借销售费用、应交税费、应交增值税进项, 贷其他应付款。
2023-08-23 11:28:01
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