您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

假如这个月要计提仓储费100块,没有收到物流公司给我们的发票,分录怎么做?第二个月我们付了这个100块,要怎么做分录,付完这100块后,过了两天 收到了物流公司来给发票,又要怎么做分录?
答: 您好,计提时,借:管理费用-租赁费等科目,100,贷:应付账款-物流公司,100,付款时,借;预付账款-物流公司,100,贷:现金或者银行存款,100,收到发票,借;管理费用-租赁费等科目,100减去增值税,应交税费-应交增值税-进项,发票上的增值税金额(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则,无此分录),贷:预付账款,100,并冲计提,借:管理费用-租赁费等科目,负数100,贷:应付账款-物流公司,负数100。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司这个月付了563块钱的物业费,物业说下个月才给我们开专票,那我这个月怎么做分录?
答: 借;预付账款 贷;库存现金等科目
老师,我们公司是物流仓储公司,有装卸这块儿外包给个人老板做的,之前说是在开个公司什么的,到现在也没开出来,现12月底了,钱给没付,发票也没开过来,那这部分的成本我如果暂估了,明年怎么账务处理?
我们公司有两个仓库,之前给客户发货从仓库1发去的,结果物流弄丢了一部分,后来我们就从仓库2给客户把那部分货补发过去了,现在物流吧货款配给我们了,要怎么做分录

