送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-13 17:19

你好,补做预交增值税分录 
借;应交税费——应交增值税(已交税金)    贷;银行存款

小河 追问

2019-02-13 17:25

谢谢老师,我还有一个问题就是,刚才您给的答案可以做应交税费应交增值税的销项处理吗

邹老师 解答

2019-02-13 17:29

你好,这个是预交增值税的分录 
不是销项税额的分录

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你好,补做预交增值税分录 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
2019-02-13 17:19:34
你好,预付账款(预付给股东、员工),支出项是以前年度的装修、房租。 这个以前是在管理费用,跨年了, 借以前年度损益调整--管理费用 贷预付账款 借利润分配---未分配利润 贷以前年度损益调整--管理费用 补发票来调整没多大风险
2022-10-24 08:00:09
你好 如果你们公司业务不是很多 建议直接走应收应付科目来核算 不要走预收账款预付账款来 这样避免同一个客户对账不好核对 加大工作量
2019-03-21 11:55:14
你好!通过以前年度损益调整科目补记收入
2019-07-24 15:31:30
建立该账户,然后按规核算就是了。
2019-03-09 16:03:04
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