送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-02-13 16:30

你好,把12月份的暂估冲了,用拿回来的发票重新做。

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相关问题讨论
你好,把12月份的暂估冲了,用拿回来的发票重新做。
2019-02-13 16:30:15
借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
请先确认是否是由你们本公司代收?如果是,则可以做一笔冲抵,用应收账款凭证,将原暂估费用的借方金额冲掉,取消原暂估费用的科目余额即可。
2023-03-13 19:43:33
同学你好很高兴你呢就是把原来确认的分录用红字分录或者是借方和贷方都是负数的分录做一遍然后再重新做一遍
2022-04-18 11:59:09
可以暂估: 借:管理费用等 贷:其他应付款
2018-01-14 15:23:51
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