这个月入一项固定资产,固定资产有40%不可抵扣,账务上已计入待抵扣进项税,增值税报表上填完表2和表5,增值税报表上跟我科目余额表上应交税费金额有40%的差是正确吗?这个差额在一年之内都存在是吗?
悦~悦
于2019-02-13 09:57 发布 714次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-13 10:13
您好
请问您购入的是不动产么
相关问题讨论
您好
请问您购入的是不动产么
2019-02-13 10:13:08
你好,就是附表二的进项税额
2017-10-18 10:21:20
转到不动产进项税额分期抵扣申报表“本期可抵扣不动产进项税额”栏次,“期末待抵扣不动产进项税额”栏次变为0。
2018-11-01 08:35:42
应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
2016-04-26 16:50:59
你好,当期就是当月的固定资产对应的进项税额
本年累计就是一年到这个月累计 固定资产进项税额
2017-07-12 10:01:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



悦~悦 追问
2019-02-13 10:23
bamboo老师 解答
2019-02-13 10:29
悦~悦 追问
2019-02-13 10:34
bamboo老师 解答
2019-02-13 10:35