12月预付了三个月的房租,每月房租是:7000,12月我入帐就是:借:预付帐款21000 贷:银行存款,那么到了1月我就要摊销一个月的房租,正常是:借:管理费用——房租 贷方:预付帐款,但是我未来收到的发票是增值税专用发票,有税可以抵扣,该如何处理?
惠紫
于2019-02-13 09:38 发布 688次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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1.收到发票,按发票金额
借;待摊费用
应交税费——应交增值税(进项税额) (这里按发票的进项税额)
贷;预付账款
2.每个月摊销
借:管理费用等
贷:待摊费用
2019-02-13 09:41:24

您好
请问租金会退吗
2021-01-05 12:54:35

你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13 19:51:39

支付房租时
借:预付账款(1-3)
贷:银行存款
收到(1-3)发票时
借:管理费用(1-3)
贷:预付账款
在三月份收到了1-10月份的10张房租发票
借:管理费用(4-10)
贷:预付账款
按月支付
借:预付账款 每月金额
贷:银行存款
2018-11-20 10:14:03

是的,并且在摘要说明此情况。
2016-03-08 14:27:11
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