单位12月结转增值税时候是15.01元,但是在实际缴纳时候缴纳的15元,有0.01元的差额。这个差异怎么处理一下呢?
绿萝222
于2019-02-13 08:41 发布 1162次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-02-13 08:42
借;应交税费-未交增值税 0.01
贷;营业外收入 0.01
相关问题讨论

借;应交税费-未交增值税 0.01
贷;营业外收入 0.01
2019-02-13 08:42:31

同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2023-01-14 18:36:25

你好,为什么有多交的差异呢
2017-06-03 11:09:54

您好
可以下期发放工资的时候把多扣的金额发放给员工
2019-10-18 06:14:10

同学你好,把9月份计提增值税的分录冲了,在10月份按正确的重新计提。
2016-12-20 20:41:23
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绿萝222 追问
2019-02-13 08:51
方亮老师 解答
2019-02-13 08:54