送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-02-12 14:02

你好,税直接认证系统抵扣了当时账上没有体现进项税额?

123 追问

2019-02-12 14:06

体现了

邹老师 解答

2019-02-12 14:07

你好,但是你所给分录没有体现进项税额啊

123 追问

2019-02-12 14:07

只是我不知道交差额这部分怎么做分录,

邹老师 解答

2019-02-12 14:08

你好,进项税额的金额是多少?

123 追问

2019-02-12 14:10

20万

邹老师 解答

2019-02-12 14:12

你好 
借;应交税费——应交增值税(销项税额)14603.77 
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)(差额) 
贷;应交税费——应交增值税(进项税额)20万

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