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于2019-02-12 14:00 发布 546次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-02-12 14:02
你好,税直接认证系统抵扣了当时账上没有体现进项税额?
123 追问
2019-02-12 14:06
体现了
邹老师 解答
2019-02-12 14:07
你好,但是你所给分录没有体现进项税额啊
只是我不知道交差额这部分怎么做分录,
2019-02-12 14:08
你好,进项税额的金额是多少?
2019-02-12 14:10
20万
2019-02-12 14:12
你好 借;应交税费——应交增值税(销项税额)14603.77 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)(差额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)20万
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-02-12 14:06
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2019-02-12 14:07
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邹老师 解答
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