- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

可以的~
2015-12-17 15:15:22

同学您好
2020年6月未收到入账作为暂估入账 假设当时入账20万 然后2021年收到发票20万
借:应付账款—暂估 20
贷:管理费用 20
然后根据发票金额再入账一下就可以
借:管理费用
贷:应付账款
2021-05-30 16:20:34

计入开办费进项可以抵扣。
2022-05-17 13:17:13

您好!如果是当月开具的,则可以直接作废。如果是以前月度的,则需要去税务局申请开具红字发票。
2016-03-21 16:09:37

可以的
2016-04-27 10:40:26
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