送心意

李老师

职称中级会计师

2015-12-17 15:15

可以的~

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相关问题讨论
可以的~
2015-12-17 15:15:22
同学您好 2020年6月未收到入账作为暂估入账 假设当时入账20万 然后2021年收到发票20万 借:应付账款—暂估 20 贷:管理费用 20 然后根据发票金额再入账一下就可以 借:管理费用 贷:应付账款
2021-05-30 16:20:34
计入开办费进项可以抵扣。
2022-05-17 13:17:13
您好!如果是当月开具的,则可以直接作废。如果是以前月度的,则需要去税务局申请开具红字发票。
2016-03-21 16:09:37
可以的
2016-04-27 10:40:26
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