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wiling
于2019-02-11 16:13 发布 849次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-02-11 16:15
你好,你可以在发票达到的时候做这个分录 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
wiling 追问
2019-02-11 16:23
当月支付并当月入库并使用,发票次月达的情况呢?
邹老师 解答
2019-02-11 16:24
你好,那当月就需要先做暂估入库处理,次月根据发票冲销暂估,然后根据发票做入库分录 暂估入库 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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wiling 追问
2019-02-11 16:23
邹老师 解答
2019-02-11 16:24