对于税盘服务费,入账时作的管理费用,用的发票作的附件,然后在抵税时,作的分录借管理费用红字280贷应交税费-应交增值税-减免税款280。这个凭证下面的附件是什么,没有放附件。
珊瑚
于2019-02-11 16:02 发布 563次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53
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