建筑施工企业预提了成本,当实际成本票开进来时,开进来发票与计提时不在同一个季度内,咋样处理?如果红冲计提的成本,开进来票做正常记账,那么所得税是不是又不对了?
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于2019-02-08 11:10 发布 957次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,只要按照这样做了,季度所得税有差异没问题的,全年一样就可以
2019-02-08 11:11:53

在工程结算单出来前可以预估成本,将来红冲
2019-03-03 08:36:23

您好,所得税纳税义务产生的时间为按完工进度确认收入,那您抓紧取得发票,提高内部控制。
2023-03-26 16:59:38

你好 ; 可以的。 当年的可以直接红冲的 ; 可以红冲哈; 比如 你季度 暂估了10万成本 ; 2季度发现多暂估了 10万; 那么你2季度发生了 80万成本 ; 你红冲10万; 成本就是 70万 去计算利润报税了
2022-06-13 17:51:23

你好,你们成本有发票吗
2019-03-04 14:20:53
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