就是建筑企业,我在12月开出一张发票,没有收到钱,同时也没有收到成本发票,我是不是可以就针对开出发票金额的增值税做一笔分录,然后不确认收入,结转成本,如果针对开出的这张发票,我确认的应收账款,那相对应的是不是要确认收入,那么也就要预提成本了,计提的这个成本发票在2021年收到,那针对之前计提的这个成本计提多了或者计提少了,这个在怎么处理
小鱼儿
于2020-12-06 09:33 发布 1221次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款
贷工程结算
应交税费
增值税需要交
不做收入不结转成本
2020-12-06 09:34:13

借主营业务成本贷工程施工。
2021-01-16 10:16:48

你好!没有完工可以按比例结转成本(收入比例)
2021-01-04 14:07:18

你好,完工比例可以准确计算吗?
2021-01-16 16:00:15

那成本发票少,按照完工比例算出来的成本多怎么办?
2020-02-19 15:07:45
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